行政服务中心2017年度部门决算公开
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2017年度公共行政服务中心部门决算公开 目 录 第一部分 新宾满族自治县公共行政服务中心概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位机构设置 第二部分 新宾满族自治县公共行政服务中心2017年度部门决算报表 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 八、《部门决算相关信息统计表》 第三部分 新宾满族自治县公共行政服务中心2017年度部门决算说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 新宾满族自治县公共行政服务中心概况 一、主要职责 (一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规,研究制定行政审批服务大厅内部管理工作的各项规章制度和管理办法,并具体组织实施。 (二)参与对进入公共行政服务中心审批服务项目和服务窗口的审定和调整工作;对审批项目的办理情况进行协调和监督。 (三)负责对进入公共行政服务中心的审批工作人员的日常管理及工作情况考评。 (四)负责组织公共行政服务中心联审会,组织联审单位对联办事项进行集体踏勘;负责对联审会议确定事宜的落实情况进行检查和督促。 (五)负责受理对进入公共行政服务中心的审批工作人员违规违纪行为的投诉。 (六)负责对审批大厅的日常管理和维护。负责公共行政服务中心计算机网络以及其他资产的管理和维护工作。 (七)做好与上级公共行政服务中心的工作联络。 (八)完成县政府交办的其他事项。 二、部门决算单位机构设置 纳入公共行政服务中心2017年部门决算编制范围的二级预算单位。 第二部分 新宾满族自治县公共行政服务中心 2017年度部门决算公开报表 (附件1) 第三部分 新宾满族自治县公共行政服务中心 2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况及分析 (一)收入总计63.65万元,同比上年增加16.35万元,主要原因是:新增两名财政全额补助工作人员,新增机关事业单位基本养老保险缴费和采暖补贴。 收入主要包括: 1.财政拨款收入63.65万元,其中:公共预算财政拨款收入63.65万元,政府性基金收入0万元。 2.上级补助收入0万元。 3.事业收入0万元。 4.经营收入0万元。 5.附属单位上缴收入0万元。 6.其他收入0万元。 7.用事业基金弥补收支差额0万元。 8.上年结转和结余0万元。 (二)支出总计63.65万元,同比上年增加16.35 万元,主要原因是:新增两名财政全额补助工作人员,新增机关事业单位基本养老保险缴费和采暖补贴。 支出主要包括: 1.基本支出42.22万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出30.58万元,对个人和家庭的补助支出4.59万元,商品和服务支出7.05万元。 2.项目支出21.43万元,主要包括绿色通道、通讯网络运营、光纤宽带租赁费等业务支出。 3.上缴上级支出0万元。 4.经营支出0万元。 5.对附属单位补助支出0万元。 (三)年末结转和结余0万元 二、财政拨款支出决算情况及分析 (一)总体情况 财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出63.65万元,其中:基本支出42.22万元,项目支出21.43万元。 (二)具体情况 2017年度财政拨款支出63.65万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出57.08万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出1.82万元,医疗卫生支出1.59万元,农林水事务支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等事务支出0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房保障支出3.16万元,其他支出0万元。 1. 一般公共服务支出57.08万元,包括: (1)行政运行19.95万元,主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。 (2)一般行政管理事务21.43万元,主要是招投标服务中心事业运行经费,绿色通道办公费,光纤宽带租赁费,电脑维护维修等支出。 (3)预算改革业务0万元。 (4)财政国库业务0万元。 (5)信息化建设0万元。 (6)事业运行15.70万元,主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。 (7)其他财政事务支出0万元。 (8)其他一般公共服务支出0万元。 2. 科学技术支出0万元,包括: 其他科学技术支出0万元。 3. 社会保障和就业支出1.82万元,包括: (1)归口管理的行政单位离退休1.82万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。 (2)事业单位离退休0万元。 4.医疗卫生支出1.59万元,包括: (1)行政单位医疗0.82万元,主要是行政单位医疗等支出。 (2)事业单位医疗0.76万元,主要是事业单位医疗等支出。 (3)其他医疗卫生支出0万元。 5. 农林水事务支出0万元,包括: 其他农业支出0万元。 6. 交通运输支出0万元,包括: 石油价格改革补贴其他支出0万元。 7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元,包括: 其他工业和信息产业监管支出0万元。 8.商业服务业等事务支出0万元,包括: (1)其他商业流通事务支出0万元。 (2)其他涉外发展服务支出0万元。 9. 国土资源气象等事务支出0万元,包括: 其他其他国土资源事务支出0万元。 10. 住房保障支出3.16万元,包括: 住房公积金3.16万元,主要是住房保障、住房改革等支出。 11. 其他支出0万元,包括: 其他支出0万元。 三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年度减少0.2万元,下降100%,主要是节省开支等原因。 1.因公出国(境)费0万元,2017年度参加出国(境)团组0个,累计0人次。 2.公务接待费0万元,2017年度国内公务接待累计0批次,0人,0万元。 3.公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年度购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。 四、机关运行经费支出情况 本部门2017年度机关运行经费支出7.05万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加1.98万元,增长39%。主要原因是:新增两名财政全额补助工作人员,新增机关事业单位基本养老保险缴费和采暖补贴。 五、政府采购支出情况 本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 六、国有资产占用情况 截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套), 单位价值100万元以上大型设备0台(套)。 七、决算绩效情况 2017年项目支出21.43万元,主要包括绿色通道、通讯网络运营、光纤宽带租赁费等业务支出。已按要求编制项目绩效预算,本年6月末已经进行项目支出绩效监控,本年12月末已经进行了项目支出绩效自评。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 10.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |