2018年度文化广电体育局决算公开(本级)
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附件2: 文化广电体育局2018年度决算公开文本 (本级) 目 录 第一部分 文化广电体育局概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位机构设置 第二部分 文化广电体育局2018年度部门决算报表 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《财政专户管理资金收入支出决算表》 第三部分 文化广电体育局2018年度部门决算说明 第四部分 专业名词解释 第一部分(部门)概况 一、主要职责 (一)贯彻落实国家、省、市关于文化、文物、广播电视、体育工作的方针政策和法律法规,拟定全县文化、文物、广播电视、体育事业的中长期发展规划和年度计划,并组织监督实施;组织实施文化体制改革,扶持和促进文化产业的建设与发展。 (二)管理全县文化艺术事业,发展文化产业,指导全县艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展;管理群众文化事业,指导全县城乡群众文化事业的建设与发展。 (三)管理图书馆事业,指导县图书馆的建设和图书收藏、地方文献征集、阅览工作,积极协调和加强基层图书馆的建设。 (四)拟订全县群众文化、少数民族文化、少年儿童文化事业发展规划并组织实施。 (五)管理全县文化市场,依据文化市场管理法规,指导文化市场稽查工作,促进全县文化市场健康发展。负责对全县印刷业及图书、期刊市场进行监督检查和管理;查处取缔非法出版、印刷、发行活动;负责对全县音像制品出租、零售进行审核、审批。综合协调“扫黄打非”工作。 (六)负责全县的文物及非物质文化遗产保护工作,配合有关部门依法打击破坏遗址、盗窃文物等违法犯罪活动。 (七)指导全县广播电视宣传和广播电视创作,把握正确的舆论导向和创作导向;组织推进广播电影电视领域的公共服务,监管全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和节目传输监测及安全播出;指导、监管广播电影电视重点工程及基础设施建设;负责全县电影发行放映工作,指导农村电影市场发展。 (八)拟定全县体育产业发展政策,培养和发展体育市场,指导体育系统基本建设工作;负责组织参加上级体育竞赛活动,推动全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,组织和开展国民体质监测,贯彻实施《全民健身条例》;管理全县体育外事工作,开展体育合作与交流。 (九)统筹规划竞技体育的发展及全县业余训练项目的设置和布局;负责裁判员的考核、晋级申报、等级运动员的申报管理工作;负责体育运动后备人才的输送、人才交流的备案管理工作;负责全县性体育社会组织资格审查。 (十)负责机关及所属单位党的建设和精神文明建设。 (十一)承办县政府交办的其他事项。 二、部门决算单位机构设置 纳入文化广电体育局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括: 新宾满族自治县文化广电体育局 机关 第二部分文化广电体育局2018年度部门决算公开报表 见附表 第三部分文化广电体育局2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况及分析 (一)2018年度本部门收入总计为 345.15万元,与上年相比减少143.20 万元,下降29.30%。 增加(或减少)的主要原因是: 本年项目收入比上年减少。 本部门本年度收入包括: 1.财政拨款收入345.15万元,其中:公共预算财政拨款收入335.15万元,政府性基金收入10万元。 2.上级补助收入0万元,主要是…等收入。 3.事业收入0万元,主要是…等收入。 4.经营收入0万元,主要是…等收入。 5.附属单位上缴收入0万元,主要是…等收入。 6.其他收入0万元,主要是…等收入。 7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是…等。 8.上年结转和结余0万元,主要是…等。 (二)2018年度本部门支出总计为345.15万元,与上年相比减少143.20 万元,下降 29.30 %。 增加(或减少)的主要原因是: 本年度项目收入减少了。 本部门本年度支出包括: 1.基本支出152.34万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出91.45万元,对个人和家庭的补助支出37.06万元,商品和服务支出23.83万元。 2.项目支出192.82万元,主要包括文化体育活动等业务支出。 3.上缴上级支出0万元,主要包括…等业务支出。 4.经营支出0万元,主要包括…等业务支出。 5.对附属单位补助支出0万元,主要包括…等业务支出。 (三)年末结转和结余0万元 主要是等原因形成的结余。 二、财政拨款支出决算情况及分析 (一)总体情况 财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出345.15万元,其中:基本支出152.34万元,项目支出192.82万元。 (二)具体情况 2018年度财政拨款支出345.15万元,按支出功能分类科目分,包括文化体育与传媒支出335.15万元,社会保障和就业支出48.55万元,医疗卫生与计划生育支出5.90万元,住房保障支出7.22万元,其他支出10万元。 1、 文化体育与传媒支出335.15万元 (1) 行政运行支出90.67万元,文化局人员工资及日常支出 (2) 其他文化支出74.86万元,文化、文物的项目支出。 (3) 文物保护支出5.94万元, (4) 群众体育支出5万元, (5) 电影支出21.72万元, (6) 其他文化体育与传媒支出75.3万元。 2.社会保障和就业支出48.55万元,包括: (1)归口管理的行政单位离退休36.26万元,主要是…等支出。 (2)机关事业单位基本养老保险缴费支出12.29万元,主要是机关事业单位养老保险缴费支出。 3.医疗卫生与计划生育支出5.90万元,包括: (1)行政单位医疗5.90万元,主要是…等支出。 4. 住房保障支出7.22万元,包括: 住房公积金7.22万元,主要是…等支出。 5. 其他支出10万元,包括: 其他支出10万元,主要是用于体育事业和彩票公益金等支出。 三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是公车取消等原因。 1.因公出国(境)费…万元,主要用于…等,2018年度参加出国(境)团组…个,累计…人次。 2.公务接待费…万元,主要用于…等,2018年度国内公务接待累计…批次,…人,…万元。 3.公务用车购置及运行维护费…万元,其中:公务用车购置费…万元,公务用车运行维护费…万元。2018年度购置公务用车…辆,年末公务用车保有量…辆。 四、机关运行经费支出情况 本部门2018年度机关运行经费支出23.83万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年增1.23万元,增长5.40%。主要原因是:人员增加了。 五、政府采购支出情况 本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 六、国有资产占用情况 截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上大型设备0台(套), 单位价值100万元以上大型设备0台(套)。 七.关于2018年度预算绩效情况的说明 1.绩效管理工作开展情况:无 2.部门决算中项目绩效自评结果:无 3.重点项目绩效评价报告:无 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 5.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):反应政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的基本支出。 6. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。 7. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。 8. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项):反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。 9. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。 10. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映文物保护和管理等方面的支出。 11.文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。 12. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。 13. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款):电影(项):反映电影制片、发行、放映等方面的支出。 14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 15..社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 16.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 17医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。 18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 19.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |