2019年文化局(汇总)部门预算和三公经费预算公开
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2019年文化广电体育局预算和“三公”经费预算公开文本(汇总) 文化广电体育局2019年部门预算公开报告 目 录 第一部分文化广电体育局概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 文化广电体育局2019年部门预算表 一、2019年部门收支总体情况表 二、2019年部门收支总体情况表(分单位) 三、2019年部门收入总体情况表 四、2019年部门支出总体情况表 五、2019年部门支出总体情况表(按功能科目) 六、2019年部门财政拨款收支总体情况表 七、2019年部门财政拨款支出总体情况表(按功能科目) 八、2019年部门一般公共预算支出情况表 九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表 十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表 十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 十二、2019年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表 十三、2019年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表 十四、2019年部门项目支出预算表 十五、2019年部门政府采购支出预算表 十六、2019年部门政府购买服务支出预算表 十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表 十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表 第三部分文化广电体育局2019年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分文化广电体育局概况 一、主要职责 (一)贯彻落实国家、省、市关于文化、文物、广播电视、体育工作的方针政策和法律法规,拟定全县文化、文物、广播电视、体育事业的中长期发展规划和年度计划,并组织监督实施;组织实施文化体制改革,扶持和促进文化产业的建设与发展。 (二)管理全县文化艺术事业,发展文化产业,指导全县艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展;管理群众文化事业,指导全县城乡群众文化事业的建设与发展。 (三)管理图书馆事业,指导县图书馆的建设和图书收藏、地方文献征集、阅览工作,积极协调和加强基层图书馆的建设。 (四)拟订全县群众文化、少数民族文化、少年儿童文化事业发展规划并组织实施。 (五)管理全县文化市场,依据文化市场管理法规,指导文化市场稽查工作,促进全县文化市场健康发展。负责对全县印刷业及图书、期刊市场进行监督检查和管理;查处取缔非法出版、印刷、发行活动;负责对全县音像制品出租、零售进行审核、审批。综合协调“扫黄打非”工作。 (六)负责全县的文物及非物质文化遗产保护工作,配合有关部门依法打击破坏遗址、盗窃文物等违法犯罪活动。 (七)指导全县广播电视宣传和广播电视创作,把握正确的舆论导向和创作导向;组织推进广播电影电视领域的公共服务,监管全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和节目传输监测及安全播出;指导、监管广播电影电视重点工程及基础设施建设;负责全县电影发行放映工作,指导农村电影市场发展。 (八)拟定全县体育产业发展政策,培养和发展体育市场,指导体育系统基本建设工作;负责组织参加上级体育竞赛活动,推动全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,组织和开展国民体质监测,贯彻实施《全民健身条例》;管理全县体育外事工作,开展体育合作与交流。 (九)统筹规划竞技体育的发展及全县业余训练项目的设置和布局;负责裁判员的考核、晋级申报、等级运动员的申报管理工作;负责体育运动后备人才的输送、人才交流的备案管理工作;负责全县性体育社会组织资格审查。 (十)负责机关党的建设和精神文明建设。 (十一)承办县政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 新宾满族自治县文化广电体育局 机关 第二部分 文化广电体育局部门预算公开表 文化广电体育局2019年部门预算公开表(点击超链接) 第三部分文化广电体育局2019年部门预算情况说明 一、关于文化广电体育局2019年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则,文化广电体育局及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费、其他收入、上级专项收入;支出包括:一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等…。 文化广电体育局及所属单位2019年收支总预算83.65 万元。 收入预算增减情况。2019年,文化广电体育局及所属单位部门收入预算381.97万元,比上年减少239.25万元,减少38.5 %,其中:财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)381.97万元,同比减少239.25万元,减少38.5%;纳入预算管理的行政事业性收费0万元,同比减少540 万元,减少100 %; 纳入预算管理的专项收入 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %;纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金) 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %;纳入专户管理的行政事业性收费 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。收入同比减少的主要原因一是项目收入减少,二是人员减少。 支出预算增减情况。2019年,文化广电体育局及所属单位部门总体情况支出381.97万元,同比减少支出239.25万元,减少38.5%,其中:基本支出减少41.95万元,减少10%;项目支出减少147.3万元,减少20 %。减少支出的主要原因一是项目支出减少,二是人员减少。 二、关于文化广电体育局2019年财政拨款收支预算情况说明 文化广电体育局及所属单位2019年财政拨款收支总预算381.97万元,收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费…。具体包括:当年财政拨款收入381.97万元,行政事业性收费 0万元;按功能支出包括:公共安全支出 0 万元、社会保障和就业支出62.07万元、农林水事务支出 0 万元、住房保障支出26.49万元等…;按经济支出包括:工资福利支出348.34万元,商品和服务支出19.44万元,对个人和家庭的补助 12.69万元,项目支出591.5万元。 财政拨款收入预算增减情况。2019年,文化广电体育局及所属单位部门财政拨款收入预算381.97万元,比上年减少239.25万元,减少38.5 %。财政拨款收入同比减少的主要原因一是项目收入减少,二是人员减少。 财政拨款支出预算增减情况。2019年,文化广电体育局及所属单位财政拨款支出381.97万元,同比减少支出239.25万元,减少38.5 %,其中:基本支出减少41.95万元,减少10 %;项目支出减少147.3万元,减少20%。减少支出的主要原因一是项目支出减少,二是人员减少。 三、关于文化广电体育局2019年一般公共预算基本支出情况说明 文化广电体育局及所属单位2019年一般公共预算基本支出 380.47万元,其中工资福利支出348.34万元,商品和服务支出 19.44万元,对个人和家庭补助支出12.69万元。 人员经费361.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。(各部门根据实际情况说明) 商品和服务支出19.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。 四、关于文化广电体育局2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数 3 万元,其中:公务用车运行费 3万元、公务接待费 0 万元、国公出国(境)费用 0 万元。2019年预算数比2018年预算数减少 0 万元,其中主要是公务用车运行费减少 0 万元、公务接待费减少 0 万元。主要是 。 五、其他重要事项情况说明 (以下内容各部门根据实际情况说明) (一)机关运行经费情况 2019年市文化广电体育局机关运行经费预算为7.18万元。 (二)政府采购情况 2019年政府采购预算拨款 0 万元,其中:购置设备及制服等 0 万元。 (三)政府购买服务情况 2019年政府购买服务预算 0 万元,其中:基本公共服务 0 万元 、技术性服务 0 万元 、政府履职所需辅助性服务 0 万元。 (四)国有资产占有使用情况 截止2018年12月,文化广电体育局及所属单位共有车辆 3辆,其中:一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。 单位价值20万元以上有通用设备0 台(套),单位价值50万元以上专业设备 0 台(套)。 (五)预算绩效情况 2019年所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及0个项目,项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。 (六)预算公开表数据中没有数据的情况说明 2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金,因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、三张表中没有数据等… 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 8、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项): 指反映行政单位的基本支出。 9.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。 10、文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。 11.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项): 指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。 |